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用友U8对退回发票的处理?

2018-10-04 18:57:35用友知识库761
问题现象:用友U8对退回发票的处理?解决办法:在采购系统中录入采购发票(红字)进行对冲,然后传到应付系统中进行生成红字应付凭证。...

用友U8 委外核销部分入库单不能核销?

2018-10-04 18:51:18用友知识库778
问题现象:用友U8 委外核销部分入库单不能核销,提示:没有足料核销,其实是有足够的材料核销的?解决方法:查看客户业务流程,发现有很多发料后又退料的情况,要先核销红字的采购入库单后,再核销蓝字的入库单即可。...

销售发票已开,现客户要求换票(数量不变),如何处理?

2018-10-04 18:48:01用友知识库882
问题现象:销售发票已开,现客户要求换票(数量不变),如何处理? 建议做退补标志的发票:1.单据格式设置:销售发票表体将"退补标志"显示出来;2.销售管理: 开一张红字退补发票(与原错票一致),再开一张蓝字退补发票(输入...
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