www.dgufsoft.cn 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是航信a3财务软件怎么反记帐和航信财务软件反结账流程的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。
进行反记账前,先要进行反结账,使用凭证管理查询待反记账的凭证后,点记账,反记账即可。感谢您的提问。
对于没有跨年的,将帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6。完成反结账对于已经跨年需要反结转的,先点击系统左侧菜单栏—选择总账管理—初始化—参数设置—打开参数设置界面—下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。
从后依次向前进行反结账,反记账(凭证管理里可进行反记账),至3月。感谢您的提问。
航天财务软件A3跨年反结账的方法:
到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置
然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。保存,就可以反年结了。
关于航信a3财务软件怎么反记帐和航信财务软件反结账流程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由 www.dgufsoft.cn 发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.dgufsoft.cn/buding/h-x-a-3-c-w-r-j-z-m-f-j-z-h-x-c-w-r-j-f-j-z-l-c.html