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可以的。操作步骤如下:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。
2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。
4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
结计“过次页”发生额的方法:
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
会计息信系统的中“反记账”称又“倒账”,记是指过记账的通结账”功的能使用反处向理将一已批经 登记到账簿记录 目给账中的记账凭证当的月发生《会计算核件基软本能功规》范虽中然求要计会软件具有数额从其各自的计账簿会中扣除,各使簿账够能恢复到会凭证计登据复的恢功能,但关限相规制定并不鼓励使用此功能。要避和免账前各账簿的生额发 摘和余额状的态。“反结”账又作称“倒结账”制“控反记账”与反“结账”能功的使用,应从以方下面入手:或“境恢坏复”,指将 也准的当是已经复核会计账记已并经结转月下的会计(1提高)务财员人录的用准标,加强从业格的资核考,高会提账簿恢复到前月以各会份计簿的发账生额余额和的状态,即通过计息系信操作统人员的业水务平,“以反记”与“账反账结”能功取消结的做法账解除来账封,以此复到恢结前账的状态
打开一起代账软件后,右侧有“结账”菜单,点开。第一个标签是期末处理,第二个标签是结账,点击结账标签,在此界面点击反结账。
可以的
有一个反结帐模块,直接点击它就可以反结帐了,CTRL+ALT+F6可以反结账
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