成都用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享润衡财务软件如何反冲凭证的知识,其中也会对润衡软件怎样反过账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
1.进入软件:双击图标,然后会出现是否为试用版,你选择“忽略”(此为试用版)。会出现默认的套账,用户名,和密码,点击确定就可以了! 2.新建套账:进入软件后,选择“系统管理”中的“套账管理”,然后点击“新建”。然后等约莫一分钟,会提示你“套账建立成功”。此时点击“文件”中的“切换套账”,选择新建立的套账进去。很简单的。 3.套账初始化:这一步是建立一套“用户专用”的必须步骤。具体操作如下:选择“系统管理”中的“系统初始化”,然后选择“分步向导”,这有助于您了解每一个设置的意义!初始化大约需要40多秒!然后会提示你增加操作员,增加明细科目(这步必须做好)及期初录入.(每一步系统都有具体的说明,此操作的作用及建议方案)。 4。正常使用:到此为止,就可以正常使用了。在日常工作中,所需的操作,只有一个,就是输入凭证,及审核凭证。软件会自动处理月度结转和报表及现金流量表。
红字反冲意思是因为各种原因做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。
收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。
付款方已入账,收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”。同时,收款方应将冲红发票第三联(记账联)与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联(记账联)后,以备核查。
收款方已入账,付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,按正确的金额重新开具发票。同时,收款方应将冲红发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后,以备核查。
扩展资料
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参考资料来源:百度百科-发票红冲
用事务代码MBSM,输入原始物料凭证,可以查出冲销对应产生的物料凭证,也可以输入冲销后产生的凭证凭证来查询原始物料凭证。比如你针对采购订单收货产生物料凭证A,用MBST冲销后产生物料凭证B,那么可以在MBSM中原始凭证中输入A的号码,就可以查出B。也可以在冲销凭证栏中输入B,查出A的号码。
你好,费用凭证反冲,要看具体情况来进行帐务处理:
1、如果只是之前多计费用了,那现在反冲时,需调整差异的金额就好了。
2、如果是之前的费用凭证做错了,那你需要全额调整做错的金额。
所做会计凭证如下:
借:管理费用/销售费用
(红字金额)
贷:银行存款/库存现金
(红字金额)
SAP的操作对应于实际业务操作。
SAP中凭证记账对应实际业务中的正常记账(黑色凭证);
反冲凭证(FB08)对应于实际业务中的红字冲销。
那么你这种情况在实际业务中一张正常的凭证,以为有问题,被红字冲销了,然后发现没问题怎么办呢,原来的凭证和红字凭证一组已经是执行完的事物,财务怎么可以改来改去,这个时候,当然是再做一张正确的凭证了。所以SAP中也是一样,再做一张该业务凭证,凭证记账时,如果会计期间已经关闭,需要申请临时打开财务调帐会计期间,记完帐后再关闭。
不好意思,没仔细看你的问题,不过上面的已经打出来了,全当以后参考哈哈
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凭证记账时,如果会计期间已经关闭,需要申请临时打开财务调帐会计期间,记完帐后再关闭。
1、用财务主管的身份进入帐务处理系统,然后是进入系统管理,系统管理里面有数据安全维护,里面有个数据修复,如果只是做了记账的话,点一下数据修复就可以了,如果是记账和月结都做了的话,得点2下数据修复,第一次是反记账,第二次是反月结。
2、用财务主管进入帐务处理-系统管理-数据安全维护-数据修复-修复两次,一次是反月结,第二次反结帐。
3、月结与反月结。
月结:日常账务→凭证处理→月结→确定→是。
反月结 : 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是。
以上就是关于润衡财务软件如何反冲凭证的详细解读,同时我们也将润衡软件怎样反过账相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。
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