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u8财务软件如何等记账凭证(u8记账凭证在哪)

2023-02-21 10:54:06用友好会计财务软件236

本文为您提供了有关u8财务软件如何等记账凭证u8记账凭证在哪相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

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餐饮企业,用友U8,财务财务会计如何根据库管制作的采购入库单生成记账凭证,求详细步骤,谢谢

1、双击桌面图标,打开用友软件登陆界面(如下图),输入操作员名称密码,单击登陆键,登录到用友软件操作界面。

2、在操作界面的左侧下方,单击业务工作(如图显示的黄色块),然后单击左侧上方的财务会计前的三角号(或者双击财务会计)-总账-凭证-填制凭证

3、如果是本月填制的第一张凭证,那么你需要单击键盘上的F5键,或者单击才做几面左上方的表达新增凭证意思的按钮,就是下图左上角的+号按键;不然即使桌面上显示的鱼填制凭证一样的,也无法输入具体内容,从第二张凭证开始,回车键即可生产依次排序的下一序号的新凭证了。

4、以上操作完毕后,桌面显示如下:

右侧有一列贷方金额,(我没有截下来,不然制单位置会显示我的名字的,见谅!)

一次填写相应信息即可,每一部分信息填完,按回车键,即可继续填写下一步信息,用鼠标单击相应的内容也可以进行编辑,把我们手工记账填制凭证的内容都填列上就好了,凭证号是自动生成的。你可以试验下,反正都可以删除的,每个企业登记内容不一样我就不举例了。

5、凭证保存

信息填列完成后,单击

的第三个按钮,也就是保存键,就可以把当前编辑的凭证保存上,或者按键盘上得F5是保存并新增下一张凭证的意思。我的U8系统设置的是保存时自动弹出现金流量填制表,一般上门安装的客服人员也都给这么弄的。

最后,我以上说的这一切都是在假设你已经录入了期初金额、明细科目等,也就是建账后操作的步骤,置于建账的步骤,相应繁琐,而且我们企业不是餐饮企业,我也没有办法去举例了,差别会很大的。如果还是不明白的话,用友软件客服服务态度很好的,你可以请他们上门指导操作,具体的业务处理还得你们拿意见呢,希望有帮助。

u8如何填制凭证,修改和删除凭证?

一,填制凭证时,登录U8客户端—总账—凭证管理 —填制凭证;

修改凭证时,我们只要重复填制凭证步骤,然后查询需要修改的凭证号,即可修改;

如果想要删除凭证,我们只要重复填制凭证步骤,选到需要删除的凭证,先作废凭证,然后凭证整理,删除作废凭证就完成了

二,整体工作流程结转上月账目----填制本月凭证----审核本月凭证(具有权限的用户)--记账(具有权限的用户)---转账生成(结转损益)-----审核转账生成凭证(损益结转凭证)(具有权限的用户)--记转账生成(损益结转)的账(具有权限的用户)

注1:结转损益用于账目比较复杂的账套,如果科目不多可以自己手动结转,减少审核的环节;

注2:每月先对上月账务进行结账,才能进行当月账务处理注3:记账之后的账目无法再修改,需要进行反记账。反记账流程:(管理员操作)实施导航---总账数据纠正--恢复到当月初的状态--输入管理员密码-----进入审核凭证-------弃审---选择需要需要修改的凭证

三、做账心得体会先做银行流水相关凭证,最好按照流水时间顺序,然后再做会计估计相关如管理费、托管费等。填写完凭证生成当月余额表和序时账,CHECK流程如下:

1、银行流水:将各个账户余额与余额表金额进行交叉核对;

2、会计估计:将序时账记托管费管理费等金额与底稿核对一致;

3、增值税:将计提增值税金额与底稿核对,月末要结转增值税(无论销项和进项孰大);

4、损益结转:检查余额表刷新后损益是否结转平。在损益结转平的情况下,导出的资产负债表和利润表仍然可能不勾稽,这是由于一些科目,如财务费用,其子科目既有利息收入也有利息费用手续费等,子科目可能存在使用负数记账的方式。比如收到银行存款利息时,财务费用-利息收入一直借负数金额,如果某一期改为贷正数金额,由于损益结转到本年利润是一个单边结转的过程,在结转当年损益的时候就会出现利润表与资产负债表不勾稽的情况。

在u8财务软件中如何修改、删除、添加上一年度已记账凭证

1、u8财务软件中,进入账套时,选择2009年的账套,进入系统的时间改为2009年,就可以进行反记账、反结账,就可以修改、删除、添加上一年度已记账凭证。

修改好后,在今年的期初余额也要调整。

2、如果上面的操作没有2009年的账套,就把备份的2009年数据导入用友系统中,再进入账套时,选择2009年的账套,进入系统的时间改为2009年,就可以进行反记账、反结账,就可以修改、删除、添加上一年度已记账凭证。

修改好后,在今年的期初余额也要调整。

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

会计主管可以给相应的人员设置权限,有权限的就可以进行相应操作,凭证的填制和审核需要不同的人员操作。

如你自己是demo,另外一个人是demo1

以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,操作流程如下:

1.首先进入系统管理admin进入权限用户

2.再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。

3.你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你这个操作员demo1进入,总账——凭证——出纳签字签好以后,审核凭证这俩步一起操作,操作完以后换回你原来操作员demo记账,记账以后期间损益结转,结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证,然后可以结账了。

4.这样做的话是规范操作,制单和签字统一为一个人做,这样就不乱。还有要注意的就是,总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范操作就必须设定

扩展资料

过账和记账区别如下:

1、概念不同过账单位各项经济业务编制会计分录以后,应记入有关账户,这个记账步骤通常称为过账,或称为账薄登记。记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录,是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证,按照国家统一会计制度规定的会计科目,运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。登记账簿是会计核算工作的主要环节。

2、规则不同记账规则主要有以下内容:登记账簿必须以审核无误的会计凭证为依据;账簿的记录必须清晰、耐久、防止涂改;账簿必须逐页、逐行循序连续登记;账簿记录必须逐页结转;必须按照规定的方法更正错账。过账的具体做法主要有两种:一是在编制会计分录的基础上逐笔过账;二是定期汇总同类业务的会计分录,一次性过入有关的分类账户。过账以后,一般要在月终进行结账,即结算出各账户的本期发生额合计和期末余额。

3、内容不同过账内容包括检查本期会计业务是否都已入账,账务处理是否都已完成,计算和结转各账户的本期发生额和期末余额,试算平衡并终止本期的账务工作。月末时将各种资产、负债全部登记入账后结出余额,将收入费用等项目转入本年利润,再根据月末各个科目余额做出财务报表的过程。

用友u8怎么填制凭证

进入企业应用平台,登录(注意操作日期必须是有效的,不可以跨年)

请点击输入图片描述

进入之后选择:财务会计——总账——凭证——填制凭证

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第三步:单击制单——增加凭证——填写制单日期(没填写一步可按Enter键)

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第四步:填写摘要——科目名称——金额(注:若科目名称不知道,可以点击搜索符号)

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第五步:填写完成之后,单击制单——保存

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第六步:保存之后,可以单击查询键,查询相应的凭证

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用友U8记账步骤是什么呢?是下面这样吗?

1.总账系统的凭证.填制凭证-审核凭证-出纳签字(涉及出纳方面的凭证)-记账;

2.除总账子系统外的其它子系统的凭证,要在各子系统生成有关的凭证-进入总账审核,(涉及出纳方面的凭证,还需要出纳签字)记账;

3.期末,进行损益结转,(如有必要还可以设置自定义结转和汇兑损益结转)生成凭证—审核-记账-结账。

拓展资料:

记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录;是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证,按照国家统一会计制度规定的会计科目,运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。登记账簿是会计核算工作的主要环节。从广义讲,就是随时间先后,所有发生收付、进出变化连续记录起来,供记录者翻阅查看了解。具体讲,有出纳金钱记账,仓库物资记账;有会计资本结构的复式记账,这种记账有分类账簿和各种配套报表。出纳和仓库的记账是单一账户或账本记账,只有本身的账簿,没有报表。

1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。

2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水钢笔、中性笔,书写,不得使用铅笔或圆珠笔(银行的复写账簿除外)。

3.账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的 2 / 3 或 1 / 2 ,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。

www.dgufsoft.cn 在上述内容中已对u8财务软件如何等记账凭证和u8记账凭证在哪的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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