成都用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件下年结转了怎么更改的知识,其中也会对财务软件年底怎么变成下年进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
1、先备份账套
2、进入系统管理--录入操作员“账套主管”--录入密码
3、进入系统管理后--年度帐--建立年度帐---需要等一段时间,提示成功后确定
4、重新登陆系统管理--录入操作员“账套主管”--录入密码
5、进入系统管理后--年度帐--结转上年数据---选择模块
1、各月记账、结账。
2、进入系统管理,结转年度帐,即可。
注意:结转应收应付时,会自动提示,请选择按明细结转,这样便于做账龄分析。
1、首先双击打开金蝶KIS标准版软件,选择公司账套,输入用户账号和密码,点击确定按钮。
2、进入金蝶KIS标准版账套首页,点击左侧主功能区:账务处理。
3、点击“凭证过账”,弹出过账完成提示框:点击“完成”。
4、返回账务处理模块界面,点击“凭证查询”图标,设置筛选条件:会计期间等于1月,点击“确定”按钮。
5、返回账务处理模块界面,点击“结转损益”图标。弹出提示窗口:点击“前进”按钮。
6、返回序时账簿界面,可以看到一张摘要为结转损益的记账凭证已经自动生成。
财务软件年结后,理论上是不可以再进行更改前年的帐套。
现实实际上,有些审计过后,需要再更改。
更改方法:打开帐套时,选择所有文件,选择年结帐套,直接修改,修改完成后就可以。
如图:
用用友财务软件未记帐的凭证要修改科目的方法是:
1、打开用友软件,未记账,但已经审核的,需要反审核才能对凭证进行修改;
2、凭证处于未记账、未审核的状态,直接点击需要修改的凭证进行修改即可。
用友政务GRP-R9和用友T3,T6,U8系列操作步骤截然不同。
正常操作-填制凭证-审核-记账-结账。
现在修改凭证,那么就反正来。
先反结账,用《系统管理员》 登录账务处理系统点帮助-关于-用鼠标移动到房屋图标这,按住CTRL+鼠标右键。提示开启反结账/反记账状态。关闭软件(更换操作员也可以)。
然后用 《记账人的名字》 登录账务处理系统。打开凭证箱-点已记账标签-点左上角文件-凭证反记账-选择全月。关闭软件(更换操作员也可以)。
继续用 《审核人的名字》 登录账务处理系统。打开凭证箱-点已审核标签-点左上角文件-凭证反审核-选择全月。关闭软件(更换操作员也可以)。
最后用《填制凭证名字》 登录账务处理系统。打开凭证箱-点未审核标签-找到里面需要修改的凭证双击打开凭证界面即可修改了。
以上就是关于财务软件下年结转了怎么更改的详细解读,同时我们也将财务软件年底怎么变成下年相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。
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