www.dgufsoft.cn 小编要给大家介绍u8财务软件出纳月末怎么签字,以及u8出纳操作手册对应的相关知识,希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。
在用友U8中有出纳签字功能,如果出纳不能签字,那么一定是在总账中把出纳签字功能关闭了或者没有设置好。
另外,用友U8出纳签字是需要条件的。要满足三个条件才可以纳签字,具体有:
1、有出纳权限。进入系统管理里面看,设置出纳签字权限。
2、凭证没有记账,在填制凭证的位置,看看能不能看到凭证。
3、设置现金总账科目。指定现金总账科目,将“现金”科目移动到“已选科目”中。
指定现金银行科目后,出纳签字功能可以操作。如果是8.6x之后的版本集成了出纳通的软件的,请到出纳管理中设置选项中确定出纳签字功能是在总账系统实现还是在出纳管理系统中实现。
扩展资料:
由于出纳凭证涉及企业现金的收入与支出,因此应加强对出纳凭证的管理。
出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对,主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确,审查出认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后再核对。
“出纳签字”功能在会计核算中的作用。
1、更好的实现“钱账分管”,有效的保证了会计和出纳人员的相互监督。
2、提高工作效率。从“出纳签字”功能设置不难看出,该功能实现了无需出纳人员手工登记序时账的情况下实现了经管序时账的作用。
3、 “出纳签字”虽然不是必须启用的功能,但业务量大时会提高工作效率和效果。
要在用友软件中实现出纳签字,需要做的前条件工作
1、制定现金总帐科目、银行存款科目,具体操作是在会计科目编辑界面,选择“编辑-》制定科目”菜单
2、在选项中勾选出纳凭证必须经由出纳签字
ERP互动网:
有相应的在线文档和视频资料。
1 先备份帐套 2 以帐套主管用户(demo )在系统管理里登录 第一次以本年度日期 进入后在年度帐中点新建 系统自动建立下一年的年度帐 ,成功后退出 3.以帐套主管用户(demo )在系统管理里登录 第二次以下年度日期 进入后在年度帐中点结转数据即可 4. 年结完成后别忘再备份一下
会计主管可以给相应的人员设置权限,有权限的就可以进行相应操作,凭证的填制和审核需要不同的人员操作。
如你自己是demo,另外一个人是demo1
以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,操作流程如下:
1.首先进入系统管理admin进入权限用户
2.再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。
3.你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你这个操作员demo1进入,总账——凭证——出纳签字签好以后,审核凭证这俩步一起操作,操作完以后换回你原来操作员demo记账,记账以后期间损益结转,结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证,然后可以结账了。
4.这样做的话是规范操作,制单和签字统一为一个人做,这样就不乱。还有要注意的就是,总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范操作就必须设定
扩展资料
过账和记账区别如下:
1、概念不同过账单位各项经济业务编制会计分录以后,应记入有关账户,这个记账步骤通常称为过账,或称为账薄登记。记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录,是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证,按照国家统一会计制度规定的会计科目,运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。登记账簿是会计核算工作的主要环节。
2、规则不同记账规则主要有以下内容:登记账簿必须以审核无误的会计凭证为依据;账簿的记录必须清晰、耐久、防止涂改;账簿必须逐页、逐行循序连续登记;账簿记录必须逐页结转;必须按照规定的方法更正错账。过账的具体做法主要有两种:一是在编制会计分录的基础上逐笔过账;二是定期汇总同类业务的会计分录,一次性过入有关的分类账户。过账以后,一般要在月终进行结账,即结算出各账户的本期发生额合计和期末余额。
3、内容不同过账内容包括检查本期会计业务是否都已入账,账务处理是否都已完成,计算和结转各账户的本期发生额和期末余额,试算平衡并终止本期的账务工作。月末时将各种资产、负债全部登记入账后结出余额,将收入费用等项目转入本年利润,再根据月末各个科目余额做出财务报表的过程。
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