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科目在多栏账中不显示怎么办?

2018-10-07 21:10:30金蝶知识库715
自从专业的金蝶财务软件进入财务管理领域之后,繁琐的财务管理工作变得简单轻松,但是在使用金蝶KIS记账王建账做账的过程中,用户仍有可能会遇到各式各样的问题。在金蝶KIS记账王编制账簿时可能存在这样的问题,即增加了管理费用明细科目,但该科目在多...

用友U8凭证上分录科目显示为空白

2018-10-04 18:58:53用友知识库1000
问题现象:用友U8ERP系统凭证上有的分录能看到科目,有的分录科目显示为空白?解决方法:误点了英文/中文名称这个菜单,再点一下。...

如何录入期初数据

2018-10-04 18:56:34用友知识库304
问题现象:如何录入期初数据?1)输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额。2)上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总。3)辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助账的期初明细。4...

会计月份为期初时存货系统的期初结存金额如何取数

2018-10-04 18:56:09用友知识库873
问题现象:请问用友U821存货核算中与总账对账时,会计月份为期初时存货系统的期初结存金额如何取数?解决办法:存货的金额取自ia_subsidiary,根据它的存货科目码(1401)及imonth<启用月份及凭证线索号字段(cpzid)...

用友财务软件编制现金流量表的方法

2018-10-04 18:55:41用友知识库393
问题现象:用友财务软件编制现金流量表的方法?利用用友财务软件中编制现金流量表,在系统初始设置时就应充分考虑编制的要求,采用现金流量控制科目编制现金流量表需进行如下设置:1.设置现金流量科目 2.设置现金流量科目控制选项 3.修改现金流量项目...

预收冲应收月末不能正常生成凭证

2018-10-04 18:55:40用友知识库329
问题现象:预收冲应收月末不能正常生成凭证?解决办法:预收科目和应收科目相同系统默认不制单。请在初始设置中正确设置。...

用友U8出纳操作出现错误怎么办?

2018-10-04 18:54:38用友知识库532
问题现象:用友U8出纳操作出现错误?问题1:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没有将“...

出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账

2018-10-04 18:53:00用友知识库1792
问题现象:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账?分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。...

用友u8总账和辅助总账不平怎么办?

2018-10-04 18:52:52用友知识库590
问题现象:用友u8总账和辅助总账不平怎么办??原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性 1、 期初不平 解决方案:先期初清空再调整数据 2、期间不平 解决方案:查询并修改对应凭证 总账与明细账不平 3.总账和明细账不平 原因分析:科目增...

用友U8数据库维护常用表

2018-10-04 18:52:49用友知识库357
问题现象:用友U8数据库维护常用表? 用友U8数据库维护常用表一:Accinformation(账套参数表): 字段名 中文名 备注 cSysID 系统标志...

年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目?

2018-10-04 18:52:32用友知识库598
问题现象:年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目? 可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目,会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊,要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科...

如何删除没有发生的银行存款下级科目

2018-10-04 18:52:28用友知识库826
问题现象:如何删除没有发生的银行存款下级科目?原因:如果科目指定银行总账科目,此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销,则明细记录会转到新年度,此时删除此科目会报此错误。解决方案:使科目明细记录在新年度中不存在,参考如下方案:1)方...

用友U8如何设置存货科目及存货对方科目

2018-10-04 18:52:18用友知识库2465
问题现象:用友U8如何设置存货科目及存货对方科目?1、采购入库部分(前提条件单到回冲)采购入库单(暂估)借:原材料贷:应付暂估款采购入库单(报销)结算单制单(打勾)借:原材料应交税金贷:应付款红字回冲单借:应付暂估款贷:原材料蓝字回冲单(报...

年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?

2018-10-04 18:51:02用友知识库383
问题现象:年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理??答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是(1)先把该科目的辅助核算选项取消。(2)到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助...
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