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财务软件凭证过账后怎么修改(财务软件结账后发现凭证错了怎么办)

2023-04-14 00:34:07用友U9 ERP79

www.dgufsoft.cn 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是财务软件凭证过账后怎么修改财务软件结账后发现凭证错了怎么办的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。

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已记账的凭证如何修改

记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账 方法 在账簿上记录。那么凭证记账后要如何修改呢?以下是我为大家整理的已记账的凭证修改方法,希望你们喜欢。

已记账的凭证修改方法

1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

4、修改凭证:点击填制凭证,然后查询—然后进行修改即可。

记账的主要规范要求

1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

3.账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。

4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号。

明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除第一、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

现金 日记 账应根据记账凭证逐笔搭帆登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下隐盯角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。

6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:

(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。

(2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记。

(3)划更正线、结账线和注销线。

(4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。

(5)存货按计划成本计价,在调整发出材料成本差异节约额时,用红字冲减成本差异。

(6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常知携雹入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7.结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或^贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。

8.账簿中账页下端最后横线以下,一律空置不填。

9.每一账页登记完毕结转下页时,应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

办理“承前页”时,次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额,损益账户承本月发生额连续累计数及余额。

如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在第一行。

在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

10.对于固定资产账簿和低值易耗品账簿,可以跨年度连续使用。

记账的具体流程

1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。

2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)

4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

记账凭证的主要意义

任何单位,每发生一项经济业务,如现金的收付,物资的进出,往来款项的结算等等,经办业务的有关人员必须按照规定的程序和要求,认真填制会计凭证,记录经济业务发生或完成的日期、经济业务的内容,并在会计凭证上签名盖章,有的凭证还需要加盖公章,以对会计凭证的真实性和正确性负责任。一切会计凭证都必须经过有关人员的严格审核,只有经过审核无误的会计凭证才能做为登记账簿的依据。会计凭证的填制和审核,对于完成会计工作的任务,发挥会计在经济管理中的作用,具有十分重要的意义,归纳起来,有以下三个方面:

1、会计凭证是登记账簿的根据

每个企业在生产经营过程中,会发生大量的、各种各样的经济业务。会计部门要及时正确地记录这些经济业务,必须依据会计凭证。每当发生经济业务时,必须填制相应的会计凭证。一般地说,经济业务发生在哪里,会计凭证就在哪里填制。这样可以正确及时地反映各项经济业务的发生及完成情况。随着经济业务的执行和完成,记载经济业务执行和完成情况的会计凭证就按规定的流转程序最终汇集到财务会计部门,成为记账的基本依据。

2、审核会计凭证,可以更有效地发挥会计的监督作用,使经济业务合理合法

通过会计凭证的审核,可以监督各项经济业务的合法性,检查经济业务是否符合国家的有关法律、制度,是否符合企业目标和财务计划;检查经济业务有无违法乱纪,违反会计制度的现象,有无铺张、浪费、贪污、盗窃等损害公共财产的行为发生;可以及时发现经济管理中存在的问题和管理制度中存在的漏洞,及时加以制止和纠正。以改善经营管理,提高经济效益。

3、会计凭证可以强化经营管理上的责任制

任何一项经济业务活动,都要由经管人员填制凭证并签字盖章,这样,就便于划清职责,加强责任感;并便于发现问题,查明责任,从而有利于加强与改善经营管理,推行经济责任制。

过账的凭证怎么修改?

问题一:金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改? 在凭证序时簿中过滤出来这个凭证,然后右键――反过账――反审核――修改 即可!

问题二:会计过账后如何修改凭证 原则上是不能再修改的。

你可以在下一个会计区间做红字冲销,然后再重新做一笔正确的凭证。

不过有些会计软件为了避免这些情况,会设置“反过账”、“反结账”、“反记账”等等按钮,点过之后,就会取消之前的过账状态,也就可以修改凭证了。

问题三:请问在金蝶软件中,已过账的凭证怎么修改。 你看下你要反过帐的凭证是几期的,是不是已经结帐了。

问题四:金蝶K3修改过账凭证 先反结账,在反过账,在反审核,但是记得要和审核人一致,然后在凭证查询的时候,单击修改凭辩哗郑证

反结龚是否默认的把以前月份的反结账了?

比如现在是5月,你点下反结账,就变成4月了 在点下,就变成3月份 OK?

问题五:金蝶kis迷你版 本月凭证已过账 错了怎样修改 在凭证序时簿中过滤出来这个凭证,然后右键――反过账――反审核――修改便可! 查看原帖

问题六:用友u8软件都结过账了,怎么还能修改和编辑凭证 先取消结账再取消记账,然后取消审核,用芦袭填制凭证的操作员进入进行凭证的修改和编辑。ctrl+shift+f6取消结账后,ctrl+h取消记账

问题七:金蝶软件已审核过账的凭证发现错误,怎么修改,求大神指导 专业版的话 凭证管理 点击凭证右键,有反过账反审核

问题八:金蝶KIS迷你版本,过账后,怎么修改或者删除上个月的凭证 shift+F11反过账 shift+F12 范结账 shift+F4 反审核

问题九:凭证过账后怎样修改 最简单的,按照会计原理,做红字凭证冲销。

或者你可以携颂先反审核当前期间凭证,再反过账到上一期,在反审核错误的凭证,在修改它,在审核过账。

问题十:急急急~~请问金蝶K3 想要修改已经过账的凭证摘要怎么修改~ 修改摘要,不影响损益的,你直接反结账,反过账需要修改的那张凭证,然后修改摘要,保存,过账饥结账即可;

未审核凭证,审核未过账,过账后的凭证如何修改

只要是会计行业的人员都知道会计凭证有一个记帐,审核,过帐的过程,当然作为一名会计也不可能说做的凭证永远都不会出错,那万一在审核过程中发现了错误怎么办?当然有处理的办法,这要分几种情况,要看你发现的激罩时间点与编制凭证的时间是不是在一个记帐月内,还有就是发现错误的时候是在过帐前还是在过帐后,处理方法都是不一样的,下面就来谈谈审核未过帐和过帐后的凭证如何修改。

方法/步骤1、当月未过帐修改方法-手工记帐如果你的公司还停留在用手工记键铅运帐的方式,如果财务审核员在当月还没有记帐的情况下发现了凭证记录有误,有两种方法可以解决,一种是直接把原来的凭证毁掉,重新做一张替补,还有一种方法就是做一张红稿梁字凭证冲回原有凭证,然后再补记一张正确的凭证。2、当月未过帐修改方法-财务软件现在大多数公司都已实行了会计电算化,那么当审核员在过帐前发现了凭证记录有错时,可以选择到这张凭证然后点击回退,将凭证退到记帐员处,通知记帐员进行修改,也可以审核人员用自已的工号权限直接修改。3、当月已过帐的修改方法-手工记帐1.手工记帐的公司这种过帐反映为该笔错误凭证的分录已经登上了帐本,这种情况下如果是毁掉原有凭证重新做一张正确的凭证替代,那么帐本上可以用红笔把这笔已登记的帐划掉,并加盖私章.2.如果不想毁掉原来的凭证,而是用红字冲回的方法补记凭证,那么对原来已记的帐不用作修改,只需把红冲和补记的凭证分录再登记到帐上就行了。两种方法看你喜好,任选一种就行。

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

1.可以反过账,反审核,然后修改凭证。

2.如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字

金蝶财务软件操作中如果当期无凭证但已结转,要怎么取消结转

反结账,反登帐

金蝶财务软件操作问题

重新来一次?金蝶不太熟,不过之前看用友教程的时候找到过一个网址,你去看下有没有教程吧

:ufidawhy./jc/list/index6.

金蝶财务软件无法过账

有异常任务存在 需清除。开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——系统工具——网络控制工具 打开,会出来一个登陆软件的界面,点登陆,登陆之后选中所有信息,清除所有任务。

金蝶财务软件怎样作废凭证

具体看版本

1、专业版及专业版以上,有作废功能

2、标准版迷你爸妈,打开会计序时簿,只要凭证不是在最后,点击删除,都是作废,再次点删除,才会真正删掉,排序在最后的凭证,按一次就会被删除。

金蝶财务软件中怎么取消凭证作废?

这个不叫财务软件,财务软件里没有作废的选项。应该是商贸版或专业版,带进销存的。有2种方法可以解决:1、在凭证分录界面,右键要反作废的凭证,会有提示!2、菜单栏--操作下面也有反作废的选项,也可以双击凭证进去,操作下面也有这个选项。

金蝶财务软件怎样反过账

金蝶迷你版、标准版,是按Ctrl+F11,有的新版本,点击期末结账,会有个单选,反过账当前凭证,而以前的旧版本是没有这个的;

金蝶商贸版、专业版,以前的版本中,点击凭证管理,右击凭证就可以看到反过账的按钮,如果没有出现,那就是新版本的,需要在应用商店中,找到第三方应用,搜索反过账,然后添加下插件,重新打开就有了;

金蝶旗舰版、K3,是需要另外下载反过账的工具的,叫CloseTools!

金蝶财务软件凭证断号该怎么办

也就是说在录凭证时凭证号没有连续,或者中间有错的凭证删除后会出现凭证号不连续,自动填补断号会是凭证号连续,

金蝶财务软件操作疑难问题

你要查看一下当前期是第几期,要过账的是第几期,是否一致

金蝶财务软件故障:凭证输入以后不能过账

首先 是正版的么?

其次 是否设置凭证审核之后才能过账

再次 是否是权限设置问题

还有不能过账那有什么提示啊?

已结账的凭证如何修改

问题一:如何修改已经结账的会计凭证 1、先反结账

2、凭证反过账

3、修改凭证

4、在结转损益5、凭证过账

6、结账

问题二:用友T3修改已结帐的凭证 1.登录软件时选账套年度为2009年

2.总账-期末-结账 按CTRL伐SHIFT+F6 要求输入账套主管密码,就可取消结账,一直重复操作取消到8月为未结账状态.

3.总账-期末-对账 按CTRL+H 提示凭证恢复记账前状态已被激活.

4 总账-凭证-恢复记账前凭证 一直操作恢复凭证到8月初

5 总账-凭证-取消8月要改的凭证审核签字,然后在填制凭证处找到就可以改了.

问题三:做错凭证,结账后如何修改? 软件做账都可以者消穗反结帐 反过帐 反审核 功能~~你找找针对这个软件的说明就可以了~!

问题四:用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急! 5分 抚,恢复未结帐Shift+Ctrl+F6键

2,恢复未记帐Ctrl+H键

3,恢复未审核后可修改数据

问题五:怎么修改已经结账的凭证? 反结帐 ctry+f12

问题六:用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤 1、反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。2、反记账:点击“总账―期末桥樱―对账”,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账―凭证―恢复记账前状态”,输入口令。3、点击“文件―重新注册”,换审核人员,然后点审核凭证,点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”,也可以取消你要修改的那张凭证首卜。4、点击“文件―重新注册”,换制单人员,然后查询你所要修改的凭证即可。

问题七:达成财务软件中怎么修改已经结账的凭证 一般已结账的都要反月结先,然后反审核后才能修改。反正我们企明星财务软件是这样的。

问题八:用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改 1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管的密码――确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定―审核――成批取消审核――确定――退出――退出

问题九:AC990财务软件如何修改已经结帐的凭证 返回历史会计期,就可以修改了。

问题十:用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证 如果有审核还需要取消审核

扩展:反结账:ctrl+shift+f6

反记账:期末――对账ctrl+H

取消审核:谁审核谁取消

希望能帮助到您!【用友技术支持】

www.dgufsoft.cn 在上述内容中已对财务软件凭证过账后怎么修改和财务软件结账后发现凭证错了怎么办的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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