当前位置:首页 > 用友U9 ERP > 金蝶k3财务软件怎么反过账(金蝶财务软件反过账怎么操作)

金蝶k3财务软件怎么反过账(金蝶财务软件反过账怎么操作)

2023-04-14 11:56:09用友U9 ERP129

成都用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享金蝶k3财务软件怎么反过账的知识,其中也会对金蝶财务软件反过账怎么操作进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

企微号:18607093926
购买用友软件,获取解决方案!
复制企微号

本文目录一览:

金蝶怎么反结转损益

问题一:金蝶财务软件已经结帐了,结转损益了,怎么反审核。 先ctrl+F11,反记账,然后用审核人员身份查询相应凭证,在相关菜单里选成批销章,就可以了,如果已经结帐到下个月了,先ctrl+F12反结账,再按照前面的操作

问题二:金亮仔蝶K3版如何结转损益? 点财务会计-总账-结账-结转损益

问题三:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12

问题四:金蝶如态K3里有没有反结转损益 有的。

点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作。

注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目

问题五:在用金蝶软件的时候结转损益应该在哪一步进行 具体做法是这样的:

1、先将所有的凭证审核过账。

2、在结转损益中自动结转损益,会自动生成一张结转损益凭证

3、找到这张凭证(期间=本期,审核=未审核),然后将此凭证审核过账

于是就可以结畅出报表了!

问题六:金蝶软件反结账后是不是要重新计提折旧费用,原来的结转损益凭证是不是要删除重新再结转一次? 你好,反结账后这就费用的凭证和结转损益的凭证不会自动删除,一般要删除重新做的原因在于,反结账的目的多半是上个月有地方搞错了,返回去修改,而折旧费用和结转损益都是机制凭证(一键自动生成的),为防止返回去修改的科目影响折旧和结转损益,也为了保证最新,最真额折旧费用和结转损益,一般最好重新结转一次。

问题七:金蝶软件如何设置结转 结转不用设置,点击即可生成结转凭证。如果设置非损益类科目的话是在“自动转账”功能里设置。可以按F1说明书,根据提示进行设置。

问题八:金蝶K3不能结转损益 1、把所有的当期凭证反过账再重新过账,结转损益。

2、看当期是否已经结转损益。

3、修改凭证的缓存没有清空,重启K3之后再结转。

问题九:金蝶反结账后怎样处理 首先要确认,反结账是违规操作

其次反结账之后的目的无非是更改以敬橡汪前做的凭证,那么操作顺序依次是:

反结账――反审核――反过账――修改凭证――重新结转损益等(如果有变化的话)――然后按照正常的程序重新过账,审核结账

问题十:金蝶软件反结账后怎样销章结转损益这张凭证 反过账后删除,新版本的金蝶不自带反过账功能,需要反过账工具

如何K3反过账

1、有权取消和关闭相应账簿的用户。

2、登录系统后,根据路径双击“反结账处理”选项。

3、如果搜索不方便,可以直接在界面右上角输入“取消结账”快捷键20060,然后进入。

4、弹出取消和关闭界面。

5、点击“下一步”按钮取消关机,然后点陪虚没击“确定”按钮。

6、单击确定取消。

7、取消和誉芦关机后,系统会自动弹出登录界面,重新登录系统。上一阶段的文档处理完成后芦纳,可以恢复该期间未关闭的处理。

金蝶k3怎么反过账

金蝶k3怎么反过账,

有反结账权限用户,登录相应的账套。

1、单态春击【账务处理】,同时按指闭陵键盘上【Ctrl】和【F11】键;

2、在弹出【反过账】窗口,单击【完成】按钮,开始反过账。

系统管理员组中的用户才有反过账操作唯戚权限。

反过账就是对已经过账的凭证进行取消过账的过程。

金蝶财务软件怎样反过账

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。

具体的方法如下:

1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键带判并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

扩展资料

主要功能:总账产衡行猛品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )

注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)

反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)

参考资料来源:百度百科-帐务处理系咐桥统

金蝶K3怎么反结账

1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。

2、登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。

3、如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

4、这时,将弹出[Anti-Checkout]界面,单击Next。

5、单击“下一步”按钮以确认是否取消结帐,然后单雀拍坦击“确定”按钮。

6、单击“确定”按贺庆钮后,系统开始注销。

7、单击库存管理,找到期末,然后双击。 执行期末结算顷桐处理。

金蝶k3怎么跨年度反结账

金蝶k3怎么跨年度反结账的方法。

如下参考:

1.具有反签巧码喊出权限的用户需要登录相应的账号集模轮。

2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮。

3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。

4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。

5.单击next确认签出,然后单击ok。

6.点击“确孝野定”并按下内部按钮后,系统开始反向签出,如下图所示。

7.点击“仓库管理”找到期末房源,双击进行最终结算。

以上就是关于金蝶k3财务软件怎么反过账的详细解读,同时我们也将金蝶财务软件反过账怎么操作相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由 www.dgufsoft.cn  发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.dgufsoft.cn/u9/j-d-k-3-c-w-r-j-z-m-f-g-z-j-d-c-w-r-j-f-g-z-z-m-c-z.html

分享给朋友:
答疑咨询 在线客服 免费试用
×
复制成功
企微号: 18607093926
购买用友软件,获取解决方案!
我知道了
服务图片