当前位置:首页 > 用友知识库 > 采购管理中使用红字发票冲抵蓝字发票的部分金额?

采购管理中使用红字发票冲抵蓝字发票的部分金额?

2017-04-23 14:31:10用友知识库643

问题现象:请问在用友T3-用友通标准版财务软件中的采购管理模块中采购管理中使用红字发票冲抵蓝字发票的部分金额?

企微号:18607093926
购买用友软件,获取解决方案!
复制企微号

解决方案:可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。操作步骤:选择供应商往来中的“红票对冲”。输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。选中一个产品,然后点击‘手工’按钮,屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据,包括发票和应收单。在对冲金额中输入要对冲的金额。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由 www.dgufsoft.cn  发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.dgufsoft.cn/zsk/2301.html

分享给朋友:

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。
答疑咨询 在线客服 免费试用
×
复制成功
企微号: 18607093926
购买用友软件,获取解决方案!
我知道了
服务图片