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用友财务软件年末结账不了,用友软件年末结账后下一年如何开账

2024-07-14 12:38:23用友财务软件破解版68

作为一款完全符合国家法规和税务政策的会计软件,用友会计可以帮助您满足税务和法律要求。它提供了高级的报表和审计功能,以确保您的财务数据准确无误,并始终符合法规,文章为您详细讲解了有关用友财务软件年末结账不了用友软件年末结账后下一年如何开账相关的财务软件知识。

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用友T3中年末一次结转损益,但月末结账是说未通过工作检查不让结账怎么办...

点击右侧的滑动框,找到最下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月结。取消启用,打开 系统管理 用户名输入账套主管,选择账套年度,然后点击确定 进入系统管理后,点击账套菜单下的启用 打开系统启用对话框,可以看到哪些模块已经启用。

期末结转没做,或者没审核记账,或者没按顺序记账。不知你是哪一种情况。

用友财务软件年末结账不了,用友软件年末结账后下一年如何开账

可能是凭证没有审核、记账、结转损益或者期末数据不平。

用友财务软件月末不能结账,:工作未通过检查,不可以结账.要先结固定资...

没有固定资产,但是估计你是启用了固定资产模块,所以系统需要结账。

如果使用了固定资产模块就要先结账固定资产,如果没使用,在基础设置系统启用里取消启用即可。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

把启用的模块,逐一结账,全部结账之后再做总账的结帐。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。工作报告总共有5项,往下拉,看看是什么项目没有通过工作检查,如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。

用友u8应付系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的

用友u8应付系统不能月末结账是设置错误造成的,解决方法为:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。查看工作报告是否符合结账要求,并把工作报告拉到最后,查看各个子模块的结账状态。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。

用友财务软件年末结账不了,用友软件年末结账后下一年如何开账

先备份数据恢复记账,一直恢复到年初,再逐月重新记账,每一个月手动对账一次再记下一个月如果是凭证数据没问题,这样重新记账就可解决,如果凭证数据有问题,就会反映在出问题的月份,而凭证数据问题需要从SQL数据库中去改了。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。工作报告总共有5项,往下拉,看看是什么项目没有通过工作检查,如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

出现这种情况 你确实没计提折旧 那就到固定资产模块里——处理——计提本月折旧,然后结账 你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。然后修改卡片,然后计提折旧,这是就会出现提示2折旧后对帐套数据进行过修改,折旧已提。

首先检查是否有凭证没有记账,或者设置了审核,凭证还没有审核那么就不能记账;其次查看损益是不是都已经结转了;再次查看有没有启用别的模块,是否没有结账;再次查看是不是账务不平,比如总账和明细账,总账和往来账等。

用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...

1、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。对于这个情况可到点击"批量制单"看看是什么单未生成凭证,如果未生成凭证的单己经在总帐里制单生成凭证了,可直接在固定资产"批量制单"中,把还未制单的单据删除就可结帐了。

2、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。还有一张可能性就是数据库日期和操作日期不付,需要进行修改。

3、不要在固定资产模块里做了增加,然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证,而应该从固定资产里生成相关凭证(即制单)。

4、用友软件固定资产月末结账时提示“制单业务未完成,不能进行此项操作”是什么意思---意思是你的固定资产系统里还有录入的资料未生成凭证。

5、启用了总账模块,因为好奇也启用了固定资产模块 要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。

用友财务软件年末结账不了,用友软件年末结账后下一年如何开账

6、本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。

用友软件中的存货核算年末不能结账

而用友软件只有90天的试用期,存货等子系统在试用期结束后,则无法登陆,无法进行月末结账处理,总账系统在月结的工作检查的时候提示存货系统未结账,工作检查未通过。

存货结不了帐,总账就无法结账,到时你就必须请技术工程师上门了。若不想启用存货核算系统,则需要重新登陆门户,点设置-系统启用,点中存货模块,取消存货核算的启用 若确实启用了存货核算系统但是未结账,那么则点存货核算--月末结账节点,点结账即可。

以防止数据的丢失。具体的步骤是(以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例)用‘账套主管’登录系统管理。点击‘ 账套 ’下面的‘启用 ’。将‘核算’前面的勾去掉。出现提示框,点击‘是’。这时核算模块就被反启用了。重新登录T3,点击总账月末结账,此时即可结账。

后台系统启用标志存在问题。后台改表gl_mend,修改字段bflag_ia内容即可。

说明你存货核算期初已经记账了,你反记账就不会提示了。

以上就是关于用友财务软件年末结账不了的详细解读,同时我们也将用友软件年末结账后下一年如何开账相关的内容进行了解答,无论您想要掌握财务数据还是了解税务政策,用友会计软件都可以满足您的需求,并提供准确的财务报告和分析功能。

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