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浪潮用发票结转销售成本操作步骤如下:
1、选择账套进入「期末结转」模块,点击结转模板小齿轮进行设置,核对结转对应科目,一一确认好后点击「确定」。
2、点击「生成凭证」按钮,进入结转清单界面,我们可以看到提供结转功能。
3、「暂估」按钮可以对清单结转负库存,自动填写暂估数量、金额。对已经入库,但没有收到发票的可以一键暂估,生成暂估凭证。
4、清单明细行末尾的【操作】按钮,点击可以打开【结转成本指定】界面,对销售的存货指定其他存货进行成本结转,适用于商业进销无法匹配的场景。
我不知道你每个月都月结了没,如果没有月结,就先把财务日期改为1月31日,然后,点“月末-月末结转”再逐月把日期改到当月最后一天,点“月末-月末结转”。如果你每月都月结的话,就只在12月31日进行一下月结就可以了,和上面一样,但是它会提醒你要备份一下,注意这个备份很重要,你创建个新文件夹“2009年结备份”,放到里面,如果你以后要更改今年的账务处理的话,有这个备份就能恢复。年结完以后,还要进入维护工具再备份一个年结后的数据,2009的工作就OK了!
1、一般损益类的会计科目,月末都要结转.结转分录:
(1)结转各项收入
借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入
贷:本年利润
(2)期间费用的结转
借:本年利润
贷:管理费用、营业费用、财务费用
(3)成本支出的结转
借:本年利润
贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
(4)税金的结转
借:本年利润
贷:主营业务税金及附加、所得税
2、结转都要编制记账凭证,根据记账凭证登记明细帐;同时,结转的记账凭证要与本月记账凭证一起,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐。
扩展资料
由于原始凭证只是表明经济业务的具体内容,且种类繁多数量庞大格式不一,不能以此为凭直接入帐。为了做好非类反应经济业务内容,必须按照跨机合算方法的要求将其归类整理,编制成几张凭证然后最为几张的直接依据。
记账凭证有很多种分类方法,其中按照经纪业务的不同克芬为收款凭证、付款凭证和转帐凭证。
转帐凭证专门用来记载不涉及银行存款和现金收付的其他各项经纪业务的记帐凭证。根据转帐业务的原始凭证填制。 也就是说当一项业务涉及不到银行存款和现金的增减时,使用转帐凭证。
参考资料来源:百度百科-转帐凭证
1、首先双击浪潮财务软件,进入系统登录框。
2、其次输入用户名号码和口令密码,双击制单。
3、最后进入界面记帐凭证页面,点击左上角小绿框即可找到
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